财务稽核管理科职责


1.贯彻执行国家财经法律法规及单位财务制度,建立健全财务稽核、内部控制与风险防控体系。

2.组织开展日常稽核、专项稽核、重点资金及项目稽核;督促问题整改落实,形成监督闭环。

3.对会计凭证、账簿、报表、资金收支、费用报销、票据管理、国有资产等进行合规性、真实性、准确性审核监督。

4.监督预算执行、专项资金使用、政府采购及合同执行情况,识别财务风险并提出防控建议。

5.配合上级财政、审计、纪检等部门开展监督检查,牵头做好迎检、资料提供及整改工作。

6.开展财务内控宣传、业务培训与风险提示,提升财务规范化管理水平。